応募資格について
【必須資格・経験】
【必須】
・内部監査業務経験(業界不問)
※監査室で内部統制業務も担当していますので、
内部監査と内部統制の両方の職務を実施して頂きます。
(内部統制は未経験でも大丈夫です)
【尚可】
・内部統制経験
・経理業務経験をお持ちで、監査業務への興味をお持ちの方
【歓迎資格・経験】
※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております
【フィットする人物像】
・セルフスターター(主体的)な方
・社内外において円滑なコミュニケーションをとることができる方
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仕事内容
【神奈川:リモート】内部監査 ※土日休み ※年間休日120日以上
【仕事内容】
東証プライム上場グループグローバルな環境で幅広い経験を積む事ができます
【職務概要】
監査室において、内部監査業務をお任せします。
従来の部門監査に加え、海外グループ会社の監査や、様々な領域に広がる新規事業のリスク確認などに従事していただきます。
【職務詳細】
国内外の約80に及ぶ監査対象拠点・部署を年間計画に基づいて内部監査する職務です。
チェックシートから監査項目を選び、事前にそれらに対する回答を対象部門からもらった上で、シナリオを考えてインタビューを実施します。インタビュー結果や資料の詳細な確認から監査報告書を完成させていきます。
監査は基本的に2名以上のチームで実施します。
英語が得意な方には海外出張のチャンスもあります。
過去には海外出張で年8回監査に行った監査員もいるため、グローバルな活躍が可能です
対象:日本、香港、シンガポール、マレーシア、中国、台湾、インド、米国、フランス、ドイツ、ブラジルなど
「必要なルールが定められているか。ルール通りに実施されているか(当たり前のことが当たり前にできているか)」を監査していきます。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
【雇用形態】
雇用形態:正社員契約期間:無期試用期間:有(4カ月)
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待遇面(給与・福利厚生など)
【年収・給与】
年収:500万~1000万程度月給制:月額262900円給与:経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇賞与:業績賞与(業績に応じて3~6ヶ月分支給)昇給:年1回
【待遇・福利厚生】
通勤手当、社員旅行、会員制リゾートクラブ、社内カフェテリア、従業員持株会、退職金制度 など
喫煙情報:屋内禁煙
【勤務地】
神奈川県横浜市港北区新横浜1-6-3 マクニカ第1ビル
各線「新横浜」駅徒歩5分
勤務地変更の範囲:同社の定める営業所・事業所、関連会社、及び労働者の自宅
【勤務時間】
8時45分~17時15分(所定労働時間7.5時間)
【休日休暇】
【年間休日122日】週休2日制(土日)、祝日、有給休暇10日~20日、GW、夏季休暇、年末年始休暇、特別休暇(結婚休暇、記念日休暇、リフレッシュ休暇 他)
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選考について
【選考プロセス】
書類選考人事面接・SPI筆記試験・部門面接 ※内定通知後、条件面談あり(ポジションごとにフローが異なる場合有)
SPI:能力(言語・非言語)試験と適性(性格診断)試験 筆記試験:マクニカ独自の試験、記述式、制限時間90分間
※状況により変更になる場合あり
会社情報
【事業内容・会社の特長】
【事業内容】
半導体・集積回路などの電子部品の輸出入、販売、開発、加工、電子機器並びにそれらの周辺機器及び付属品の開発、輸出入、販売、その他
【会社の特徴】
『「どこにもない」を提案し、「ここにしかない」を創造する。技術商社のその先へ。』
1972年の創業以来、同社は技術サポートに力を注ぎ、技術の深化を推し進めてきました。業界に先駆け、技術支援重視の事業スタイルを確立。「技術商社」という新しい商社像を打ち立てました。
また、米国、欧州、アジアにも進出を果たすなど、グローバル・ネットワークの拡大にも注力し、世界市場を視野に入れ、グローバルなビジネスを展開するなど、日本のオンリーワンから、世界のオンリーワンを目指されています。
そして今、同社が築いた「技術商社」という枠を、自分たちの力で打ち破ろうとしています。これまで培ってきた先見性と技術力で、お客さまの潜在的な需要までをも掘り起こす「デマンド・クリエーション」型企業へ、さらなる挑戦を続けます。
【募集背景】
事業拡大に伴う人員増員
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内部監査
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東京都 品川区 西五反田, ビットバンク株式会社 Remote jobIPOに向けた増員募集です。現在内部監査マネージャー1名しか組織におらず、監査企画~実務まで1名で行っているため業務ひっ迫しています。さらにIPO準備を行っているため、現状の監査精度を改善する必要があります。 · ...
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内部監査
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東京都 千代田区 丸の内, ファイルフォース株式会社 ¥2,000,000 - ¥2,800,000 per year同社の内部監査アシスタントとして、業務監査や会計監査を中心に、J-SOXに関わる内部統制業務および内部監査業務に従事していただきます。 · リスク評価をもとにした監査計画の策定補助 · 内部監査プログラムに基づき各部門への事前ヒアリングや資料収集、調査内容の整理 · 指摘事項の改善状況の確認・記録・フォローアップ対応 · ...
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Tokyo 日本航空電子工業(株)同社でグループ全体の内部監査業務を担当し、内部統制の評価と改善を行います。 · 監査計画の策定、手続きの実施、報告書の作成 · 業務改善提案と各部門との連携 · ...
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